用友软件的操作步骤 用友怎么结账?

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用友软件的操作步骤

用友怎么结账?

用友怎么结账?

用友软件结账:首先要在软件中正确录入会计凭证,借贷方不能录反。然后进行审核,软件会自动记录明细账,总账。然后自动出科目汇总表。还有自动出来财务报表,就是资产负债表,损益表。再分别打印会计凭证,现金日记账,银行日记账,明细账,总账,科目汇总表。还有财务报表。都装订成册。一个月的结账工作就完成了。

用友U8年末结转的操作?

用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :;
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——gt基础信息——会计期间——gt增加。;
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——gt期初余额——gt点击开账;
3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了;拓展资料:最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。

用友如何开账?

用友软件每个版本的开账方式都不一样,具体需要看是哪个版本。才能给出答案。

用友u8 10.1 开账步骤如下1、用下年度1月1日进入系统2、在总账进入期初余额3、期初余额里点结转4、期初余额里点开帐

用友g6如何反记?

以已结账月份登陆1.t反结账:总账——期末——结账——选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6——显示取消结账即可2.t反记账:总账——期末——对账——在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”——确认——退出    总账——凭证——恢复记账前状态——选择要取消月份的月初状态——确定——输入账套主管的密码——确定3.t取消审核(应有审核人取消审核):总账——凭证——审核凭证——确认——确定——审核——成批取消审核——确定——退出——退出

用友操作教程:[101]启用薪资管理系统?

1、首先登录进去到软件的系统。
2、需要对“001在岗人员”工资类别设置工资项目如图。
3、以李明(账套主管;编号:101;密码:101)的身份于2014年1月1日的操作日期使用100账套登录到“企业应用平台”,登录后打开“(001)在岗人员”的工资类别。
4、点击“业务工作”选项卡。如图按“人力资源”→“薪资管理”→“设置”→“工资项目设置”的顺序分别双击各菜单。
5、在弹出的“工资项目设置”窗口中,先点击“增加”。
6、再点击“名称参照”的下拉箭头,在下拉列表中选择“基本工资”。并点击“置顶”。
7、继续点击“增加”,然后选择相应的工资项目。如图完成后点击“确定”,就完成了。