财务分析汇报的技巧 在每周办公例会上,财务如何向上级汇报工作?

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财务分析汇报的技巧

在每周办公例会上,财务如何向上级汇报工作?

在每周办公例会上,财务如何向上级汇报工作?

对于会计工作,每周工作小结真的很头痛,工作具有很大的重复性和事务性而且琐碎,除了正常的财务工作无非就是跑银行、税务、财政了..或许根据企业的要求还有些管理工作或者其他工作...
真做只能把本周已经完成的事情简单的列一下以及完成到到什么程度啊...
收支概况简单汇报下(单独汇报除外)
下周计划事情完成和有没有啥新的状况需要解决的...
每周这样的总结实在是无实际意义和必要只是让财务最后应付
工作性质和销售等完全是不同的,加强管理就好聪明的头头是能明白的嘿嘿
可以申请不参加周会总结只参加月例会...我就是这么弄的呵呵...

公司财务报告主持词?

一年又结束了,为了让大家更清晰的了解公司经营情况,现将财务报告公开透明地宣布给各位

事业单位财务审核的要点

一般来说,事业单位开展财务审计,其审计内容主要包括以下这些:
1、审查行政事业单位预算编制的合法性,执行的规范性。审查预算收入的合法性、真实性,审查预算执行、?决算编报的真实性、完整性,是否真实地反映了预算拨款情况;上级补助经费是否及时完整入账,有无账外设账、隐瞒转移资金的问题。
2、审查各项支出的合法性、真实性、效益性。检查财政预算拨款和上级补助经费支出是否按财政批复的部门预算用途和标准使用资金,专项资金是否专款专用。
3、审查行政性收费及收取罚没款的合法性、完整性、及时性。包括行政性收费、罚款依据和标准是否合法,是否实行了收缴、罚缴、票款分离,是否及时上缴国库,纳入财政预算等问题。
可以说,行政事业单位财务审计,主要是指对行政事业单位的财政、财务收支进行的审计,以确定其财政、财务收支的真实性、合法性,促使其加强财务管理,规范经济活动。?
而有关于事业单位财务审计注意事项,其主要有:
1、摸清底子。也就是做好审前调查,通过单位财务负责人汇报及审查相关材料,全面掌握事业单位财务方面基本情况。
2、清点库存。审查出纳有无私自挪用现金问题;查看有无白条顶库,违规挪用资金问题;了解库存余额与账面余额是否一致,有无短缺。
3、查清存款。主要是指银行存款。核对账簿与银行对账单,看有无漏记错记现象出现。
4、重点查实。主要包括六个方面,分别为:(1)账目查实;(2)凭证查实;(3)收费查实;(4)罚没收入查实;(5)往来账项查实;(6)支出查实。